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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-07-18 15:02

雖然你是小規模免稅的,但是按照會計準則,發票的開具日期應該與確認收入的日期一致,也就是說,你應該在收入確認的當月開具發票。如果你在1月份開具了發票,那么這張發票應該放在1月份的憑證里。雖然你已經申報了納稅,但是為了避免在審計時出現問題,建議你還是按照規定來操作。

時尚的蛋撻 追問

2023-07-18 15:02

那我現在應該怎么辦呢?我已經把這張發票放在了12月份的憑證里,而且我也沒有在1月份的賬單里體現這筆收入。

999 解答

2023-07-18 15:02

你可以嘗試聯系稅務局,解釋你的情況,看看他們是否可以接受你的解釋并允許你做出調整。同時,你也需要在你的會計記錄中做出相應的調整,將這筆收入從12月份的賬單中移除,然后添加到1月份的賬單中。這樣,你的會計記錄和發票的開具日期就能保持一致了。

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雖然你是小規模免稅的,但是按照會計準則,發票的開具日期應該與確認收入的日期一致,也就是說,你應該在收入確認的當月開具發票。如果你在1月份開具了發票,那么這張發票應該放在1月份的憑證里。雖然你已經申報了納稅,但是為了避免在審計時出現問題,建議你還是按照規定來操作。
2023-07-18 15:02:14
你好,是12.1日成為一般納稅人??
2023-01-12 09:20:49
不是直接用總收入減去年收入,要在 2026 年一季度申報時做免稅銷售額欄次負數沖減,系統可能觸發預警,備好資料大廳申報更穩妥 補開發票時: 借:應收賬款等(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(紅字) 同時按發票正常入賬: 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 貸:應交稅費 — 應交增值稅 符合免稅條件時: 借:應交稅費 — 應交增值稅 貸:其他收益
2026-01-15 07:33:32
您好,您今年的話要把稅分開,發票綜合認證平臺上去認證,這張發票,但是正常這張發票是要做進項稅額轉出。
2022-05-24 16:24:29
這個你可能自己無法申報,所以可能是需要得去稅務局申報
2023-12-07 11:59:03
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