老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實(shí)質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 庫存負(fù)數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時(shí)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯(cuò)釘子、庫存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯(cuò)誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營(yíng)業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請(qǐng)問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來,匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》(G100-G113);核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計(jì)入固定資 問
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了,那么, 這個(gè)報(bào)表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


22年的費(fèi)用沒有入賬,費(fèi)用支出時(shí),借:其他應(yīng)收款-XX員工 ,貸:銀行存款,在23年收到發(fā)票怎么寫分錄。
答: 金額小直接在23年報(bào)銷就是了
22年的費(fèi)用沒有入賬,費(fèi)用支出時(shí),借:其他應(yīng)收款-XX員工 ,貸:銀行存款,在23年收到發(fā)票怎么寫分錄。
答: 在23年收到發(fā)票后,你需要將發(fā)票金額從"其他應(yīng)收款-XX員工"轉(zhuǎn)移到"應(yīng)付賬款"或者"預(yù)付賬款",具體取決于你的會(huì)計(jì)政策。所以,分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款,貸:其他應(yīng)收款-XX員工。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,21年度有一張憑證是借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸:銀行存款22年核對(duì)銀行對(duì)賬單時(shí)發(fā)現(xiàn)這張憑證是做錯(cuò)了,銀行存款應(yīng)該改為其他應(yīng)收款—XX調(diào)整憑證時(shí),應(yīng)該直接借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—XX還是,原憑證紅字沖銷后,借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款—XX
答: 您好,因?yàn)榭缒炅耍哉f咱只能 借銀行存款貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 正常,你這個(gè)匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該要調(diào)整的。




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愛笑的芹菜 追問
2023-07-19 13:49
999 解答
2023-07-19 13:49