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送心意

王小龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-09-05 11:40

同學(xué)您好,無形資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,按照賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn),差額走資產(chǎn)處置損益。

王小龍老師 解答

2023-09-05 11:41

無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=280-80=200
公允價(jià)值300
資產(chǎn)處置損益=300-200=100
這個(gè)分錄我們一般不會(huì)分開寫,就是像答案這樣寫。

心靈美的檸檬 追問

2023-09-05 11:54

邏輯不是先結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn),在進(jìn)行換入資產(chǎn)的處理,這有什么問題?分錄1可以分開結(jié)轉(zhuǎn)另外一個(gè)固定資產(chǎn),借.資產(chǎn)處置損益200,累計(jì)攤銷80,貸,無形資產(chǎn)280,這樣不行?

王小龍老師 解答

2023-09-05 12:09

同學(xué)您好,固定資產(chǎn)的處置要通過固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目。無形資產(chǎn)直接就是按賬面轉(zhuǎn)走即可,差額倒擠資產(chǎn)處置損益。
您寫的這個(gè)分錄不對(duì),就是答案的這種寫法

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相關(guān)問題討論
是的,就是那樣子的哈
2025-09-04 11:27:38
您好,建設(shè)期計(jì)入在建工程,而后轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)
2025-04-16 14:18:51
購買了 專利,應(yīng)開無形資產(chǎn)的發(fā)票
2025-02-20 14:45:06
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ? ? 管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷
2024-11-19 16:06:50
你好,不需要張三給甲公司開具發(fā)票。
2024-07-21 09:15:38
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