老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


你好,請問我當月銷售貨物(借:應收 貸:主營+銷項),過兩天后收到貨款(借:銀行 貸:應收),再過兩天開具發票,開具發票時會計分錄怎么處理呢
答: 同學,你可以開具發票做這筆分錄借:應收 貸:主營%2B銷項
跨年沖紅的發票及重新開具發票的會計分錄應該怎么做呢?
答: 你好 你是什么業務 說下
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:請問下制造行業采購了一臺設備預付定金14610元,對方開始制作設備,后期又支付尾款34160元,對方開具發票過來并發貨,要怎么做會計分錄?
答: 你好,預付定金,借:其他應收款,貸:銀行存款 取得設備,借:固定資產,貸:其他應收款,應付賬款 支付尾款,借:應付賬款,貸:銀行存款







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