老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


從m公司購(gòu)入下列材料:甲材料4000千克,單價(jià)42元,乙材料6000千克,單價(jià)45元,增值稅率16%,貨款已由銀行支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)
答: 借:原材料-甲材料168000 ? ? ? ? ? ? ? ? -乙材料270000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)70080 貸:銀行存款508080
購(gòu)入材料一批,貨款18000元,增值稅率13%,另有外地運(yùn)費(fèi)700元,均已通過銀行付清,材料未驗(yàn)收入庫(kù);
答: 同學(xué)你好 借,在途物資18700 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2340 貸,銀行存款21040
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷售給木凡公司甲材料500千克,單價(jià)50元,增值稅稅率13%,貨款尚未收到
答: 借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3250
向飛鵬公司購(gòu)入 A 材料 2 000 千克,單價(jià) 15 元,共計(jì)貨款 30 000 元,增值稅稅率 13%。材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。
從達(dá)利公司購(gòu)入a材料1000千克,單價(jià)50元,購(gòu)入b材料2000千克,單價(jià)20元,增值稅稅率17%,貨款尚未支付,AB材料已驗(yàn)收入庫(kù)
購(gòu)入甲材料1000千克,單價(jià)20元,計(jì)20000元,增值稅稅率為13%,貨款已由銀行支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。








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