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送心意

wu老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-10-31 15:12

你好
1 本月應交增值稅=銷項-進項=1040-800=240
2 本月應交消費稅=8000*15%=1200

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你好 1?本月應交增值稅=銷項-進項=1040-800=240 2?本月應交消費稅=8000*15%=1200
2023-10-31 15:12:04
您好 一般納稅人銷售的時候,開具增值稅專用發票或者增值稅都有這個應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 是的
2022-05-28 16:34:37
借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02
你好同學,沒有取得專票的話,價稅合計金額入賬,那么分錄是這樣的 借:庫存商品 貸:銀行存款/應付賬款
2023-12-24 16:38:45
你好,一般納稅人購入的可以抵扣應交稅費,它是負債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
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