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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-11-07 10:10

同學你好
做固定資產清理就可以了
一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借:固定資產清理
       累計折舊
       貸:固定資產
二、 發生清理費用時
借:固定資產清理
       貸:銀行存款、應繳稅費等
三、 處置的收入
借:銀行存款等相關科目
       貸:固定資產清理
四、 清理凈損益
1、 如果是凈收益
借:固定資產清理
       貸:營業外收入
2、 如果是凈損失
借:營業外支出
       貸:固定資產清理

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同學你好 做固定資產清理就可以了 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
2023-11-07 10:10:38
您好,您是轉入方還是轉出方
2022-02-11 09:19:02
您好,借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 對外轉讓, 確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 (或分錄反方向)
2025-04-16 18:27:48
開具沖紅發票 56 萬時: 借:主營業務收入(或工程結算收入等相關科目) 56 萬(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 退回工程款 38 萬時: 借:預收賬款(或應收賬款等相關科目) 38 萬 貸:銀行存款 38 萬 同時,調整應收賬款余額: 借:應收賬款 -18 萬 貸:主營業務收入(或工程結算收入等相關科目) -18 萬(紅字)
2024-06-12 14:39:52
你好,學員,門店你們賬上確認的是什么科目的
2022-02-11 09:25:54
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