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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-19 18:38

同學(xué),你好

開具紅字發(fā)票了嗎?

a 追問

2023-12-19 18:45

您好,老師

a 追問

2023-12-19 18:45

還沒處理

a 追問

2023-12-19 18:45

現(xiàn)在公司要退貨

a 追問

2023-12-19 18:46

要走哪些流程呢?

小菲老師 解答

2023-12-19 19:03

同學(xué),你好
對(duì)方開具紅字發(fā)票,你做負(fù)數(shù)分錄,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

a 追問

2023-12-19 19:12

如果做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以用今年12月的進(jìn)項(xiàng)票抵嗎?

a 追問

2023-12-19 19:12

還是說直接補(bǔ)稅呀

小菲老師 解答

2023-12-19 19:13

同學(xué),你好
可以用12月的進(jìn)項(xiàng)來抵扣

a 追問

2023-12-19 20:40

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2023-12-19 20:53

不客氣,祝工作順利

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您好,這個(gè)是可以的,可以職業(yè)的
2023-10-07 13:26:36
您好 本期無購入無進(jìn)項(xiàng)稅額,投入產(chǎn)出法能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣計(jì)算 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×扣除率/(1+扣除率) 當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量=當(dāng)期銷售貨物數(shù)量(不含采購除農(nóng)產(chǎn)品以外的半成品生產(chǎn)的貨物數(shù)量)×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量
2024-03-31 07:44:57
同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票了嗎?
2023-12-19 18:38:28
不可以 給客戶報(bào)銷的屬于招待費(fèi),招待費(fèi)不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
你好,是的,你說的很對(duì),現(xiàn)在是9%,這可能是個(gè)老題
2020-06-13 14:50:55
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