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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-01-04 16:45

1.采購未付款(進貨)時的會計分錄:
  2.銷售貨物后的會計分錄:

學堂用戶_ph931002 追問

2024-01-04 17:00

你回復的后面沒寫內容

王超老師 解答

2024-01-04 17:02

比較多,只能先寫一個框架
采購未付款(進貨)時的會計分錄:
當收到供貨商開具的發票并確認了貨物成本和增值稅進項稅額時,即使款項未付,也需要記錄相應的負債和資產增加。
借:庫存商品(或原材料等科目,按實際商品性質入賬)
    應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
  貸:應付賬款—供應商名稱
銷售貨物后的會計分錄:
銷售完成后,根據售價結轉庫存商品的成本,同時確認銷售收入及銷項增值稅。
借:應收賬款—客戶名稱(假設客戶也未付款)
    營業成本
    貸:主營業務收入
      應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

學堂用戶_ph931002 追問

2024-01-04 17:08

實際上庫存是0 了。但是因為收入的問題,相應的成本還沒有結轉。所以庫存商品科目借方還有余額。這個是合理的嘛。收入和成本前期數據一致,就是收入是多少,結轉的成本就是多少。這個合理嘛

王超老師 解答

2024-01-04 17:10

那你這個還是提前確認收入,或者是虛增收入的

學堂用戶_ph931002 追問

2024-01-04 17:11

是提前確認成本了吧。

王超老師 解答

2024-01-04 17:13

是的,業務時間都提前了

學堂用戶_ph931002 追問

2024-01-04 17:20

但是我是確認收入了,才結轉相應的成本的,結轉成本的時候,庫存商品相應減少

王超老師 解答

2024-01-04 17:20

那更不可以的,你這樣是在調節利潤的

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相關問題討論
同學,你好 手工做調整分錄,不寫數量
2026-03-23 11:17:00
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-01-17 08:52:21
你好,銷售退回的分錄是 借:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:應收賬款 借:庫存商品,貸:主營業務成本?
2025-02-18 16:13:24
能夠分攤的計入砂石,水泥的成本,不能分攤的直接計入銷售費用
2025-01-09 15:42:51
開給工程工公司按9%開票
2024-09-29 11:34:27
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