您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答


我是購買方發票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發票 進項稅額需轉出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發票信息表注明的進項稅額 ?
答: 你好 是的 是這樣填寫的?
情況是我公司購買的東西8月開票對銷售方開錯了,我方未認證,9月對方開了紅字發票又重新開具了正確的發票,但是現在我申報稅款申報的時候紅字專用發票信息表注明的進項稅額有數字,就是紅字發票的稅額,沒認證應該不用轉出啊,這怎么處理
答: 您好,沒有認證的增值稅發票,不需要做進項稅額轉出,我們是不是勾選過了呢,查一下
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師紅沖掉重開原金額0申報的話,表格都填0,還是進項表格,要填紅字專用發票信息表注明的進項稅額這一行
答: 那您紅沖的有沒有進項稅額呢?








粵公網安備 44030502000945號



無?? 追問
2024-03-07 19:07
宋生老師 解答
2024-03-07 19:10