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送心意

大侯老師

職稱中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)

2024-03-14 14:14

同學(xué)你好,本期應(yīng)補(bǔ)交金額是負(fù)數(shù),不用做賬。進(jìn)項和銷項要做分錄。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅16.49
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅16.49

frost 追問

2024-03-14 14:20

好的呢,謝謝老師

大侯老師 解答

2024-03-14 14:24

不客氣同學(xué),祝你工作順利。

frost 追問

2024-03-14 14:28

那老師,這筆憑證是不是應(yīng)該做紅沖

frost 追問

2024-03-14 14:29

老師,是這個憑證

大侯老師 解答

2024-03-14 14:31

是的,這筆憑證不應(yīng)該有,轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額應(yīng)該等于銷項發(fā)生額減去進(jìn)項發(fā)生額。

frost 追問

2024-03-14 14:41

好的,謝謝老師

frost 追問

2024-03-14 14:44

勾選抵扣發(fā)票,做這筆賬務(wù)是對的吧,還是也不用做

大侯老師 解答

2024-03-14 14:45

這筆賬務(wù)有必要做,能更清晰的掌握進(jìn)項稅額,這是個好習(xí)慣。

frost 追問

2024-03-14 14:46

那銷項就是和平時做的賬務(wù)一樣,計提附加稅,只是少了一部繳納賬務(wù)是吧

大侯老師 解答

2024-03-14 14:47

是的,銷項一般確認(rèn)收入的同時做。計提附加稅要根據(jù)每月未交增值稅的金額來做。

frost 追問

2024-03-14 14:52

感謝老師,理解了

大侯老師 解答

2024-03-14 16:07

不客氣同學(xué),祝你工作順利。

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同學(xué)你好,本期應(yīng)補(bǔ)交金額是負(fù)數(shù),不用做賬。進(jìn)項和銷項要做分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅16.49 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅16.49
2024-03-14 14:14:44
同學(xué),你好 增值稅按照發(fā)票稅額做,金額用7000-稅額。
2025-08-01 11:41:23
同學(xué)你好,不需要勾選了,直接留抵抵扣的。
2021-10-30 21:35:38
你好,這個余額抵扣當(dāng)時一元掛在哪里啊?這個優(yōu)惠券是你們單位發(fā)放的嗎?
2023-05-16 10:12:45
這說明老師專票平臺抵扣稅額的策略存在問題,并未達(dá)到應(yīng)有的抵扣效果。為了保證發(fā)票能夠有效抵扣稅款,公司可以加強(qiáng)對發(fā)票的報銷流程審計,確保發(fā)票真實(shí)有效,以及避免發(fā)生假發(fā)票的問題,避免損害公司的稅收利益。此外,公司還可以采取專業(yè)的發(fā)票報銷軟件來優(yōu)化發(fā)票報銷流程,幫助企業(yè)優(yōu)化發(fā)票報銷管理,實(shí)現(xiàn)報銷費(fèi)用及時有效報銷,達(dá)到有效減稅的目的。
2023-03-21 13:32:03
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