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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-04-18 09:06

您好,是的,是這么理解的,我們的會計利潤是不變動的

zym 追問

2024-04-18 09:07

那要是我需要補點所得稅呢

廖君老師 解答

2024-04-18 09:11

您好,這個有的
企業所得稅納稅調整,調表不調賬,即在企業所得稅年度納稅申報表調增應納稅所得額,不用調整賬目.


如果是以前年度的,分錄:


1、借:利潤分配 3662.56(數據請忽略)


貸:以前年度損益調整3662.56


2、借:以前年度損益調整?3662.56


貸:應交稅費-企業所得稅 3662.56


3、借:應交稅費-企業所得稅 3662.56


貸:銀行存款 3662.56

zym 追問

2024-04-18 09:14

明白了,謝謝老師!

廖君老師 解答

2024-04-18 09:16

 親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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相關問題討論
你好,業務招待費是必須調的,職工福利費不超當年工資總額的14%是不需要調的
2020-01-15 16:03:56
您好 企業所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業務招待費包含計入開發間接費的招待費
2022-05-17 14:27:22
你好? 你們屬于小企業會計準則嗎 。 這樣好判斷科目??
2021-03-05 10:30:43
你賬套里面業務招待費累計數的百分之六十,營收的千分之五 兩個數填低的那個
2024-05-28 16:28:00
您好,是的,是這么理解的,我們的會計利潤是不變動的
2024-04-18 09:06:26
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