貨物3月5日收到,發(fā)票3月29日收到,那么發(fā)票后面的原 問
入庫單是你們收到貨物的那天,3.5之后 因為有些需要驗收合格入庫 答
老師,請問工商年報里的參保人數(shù)和從業(yè)人數(shù)是一樣 問
您好,參保人數(shù)就是繳納社保的人數(shù) 答
匯算清繳的彌補虧損明細表全部加起來金額 和資產(chǎn) 問
同學,你好 匯算清繳彌補虧損明細表與資產(chǎn)負債表未分配利潤存在差額,通常是由于稅務(wù)調(diào)整事項導致的 答
老師,顧客拿去年的小票來現(xiàn)要求補開發(fā)票,這合理嗎? 問
你好,備注如果寫明白了就不能再開具逾期了 答
老師,麻煩問一下小區(qū)成立了業(yè)委會,業(yè)委會去稅務(wù)登 問
同學,你好 業(yè)委會進行稅務(wù)登記時,會計制度備案應選擇《民間非營利組織會計制度》 答


借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入貸:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入月底應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 應先將以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
老師,你好!咨詢一下實操的問題,以前年度的應收賬款多計了,從而也讓主營業(yè)務(wù)收入多計了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,我當時記賬時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅(銷項),現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,匯算清繳已經(jīng)做了。我是這樣做的對嗎:借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸:應收賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入
答: 可以的,可以這么做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,紅沖發(fā)票分錄:借:應收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字)結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:以前年度損益調(diào)整(紅字
答: 您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么









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2024-05-21 14:21
高輝老師 解答
2024-05-21 14:22