老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


保險公司賠償給個人A的賠款: 50萬元公司收到后轉到家屬B的卡上30萬元 (前期公司已通過私戶轉給當事人家屬一部分)代理記賬: 借:銀行存款50 貸:其他應付款—A 50 借:其他應付款-B 30 貸:銀行存款30 這是去年的事情了,這個月剛把賬接回來,實際上公司已經不欠個人理賠款了,但是代理記賬記得這兩筆業務完全沒有聯系,該怎么調整呢?
答: 你好; 這賠償款是什么業務發生的; 有工傷發生的嗎?才好判斷科目的。??
老師,我咨詢一下,我們是代理記賬公司,我們代理的一家公司,這個公司提供的銀行流水,有兩個都是打給個人的,說是之前也沒開票,就是消費直接付出去的,像這種的從銀行給個人付出去的錢,我該怎么做分錄,是借其他應付款,貸銀行存款嗎但其他應付款越掛越大,這個有影響嗎
答: 你好,這錢以后還收回嗎?如果無法收回的話直接計入營業外支出就可以不可以企業所得稅前抵扣費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
代賬公司把員工報銷都記在“其他應付款”科目這樣合理嗎?比如報銷交通費,借:其他應付款 貸:銀行存款
答: 同學,你好 是可以的,之后需要用發票來沖
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發的,但是代賬公司會計做成結其他應付款了,銀行賬都沒做,那現在可以調整嗎,做成接借:其他應付款 貸:銀行存款
上年度有一筆憑證借:其他應付款貸:銀行存款然后會計記賬時銀行存款的數,明細賬總賬都記了,其他應付款明細賬記了,總賬沒記,怎么調整
記賬憑證摘要寫的是代a公司付港雜費 借其他應付款 貸銀行存款 然后后面附的是收款單位給我公司開的百分之六港雜費專票,我是貨運代理公司。這么處理對嗎
有一張記賬憑證借:其他應付款-中石化 貸:銀行存款-招行,后面沒有附件,本來應該要有一張銀行回單作為附件的,有沒有關系?這是去年的帳,剛剛發現那個回單可能弄丟了,之前是財務公司做的帳,拿回來我才看到
合作研發,研發單位收到其他公司研發費如何賬務處理?收款借:銀行存款 貸 其他應付款?研發發生費用 借 研發費 貸 銀行存款月末如何處理 其他應付款?







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2024-05-23 09:52
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