老師,想請(qǐng)問一下用人單位吸納高校畢業(yè)學(xué)生社保補(bǔ) 問
您好,記入到營(yíng)業(yè)外收入就成了 答
你好老師,我一直開的是餐飲服務(wù),餐費(fèi)今天怎么開不 問
您好,今天系統(tǒng)更新了,要按最新的來,你去更正下編碼就可以 答
老師,請(qǐng)教一下,有一筆其他業(yè)務(wù)收入,本來數(shù)據(jù)是490.5 問
紅字沖銷原錯(cuò)憑證 %2B 重新做正確憑證(你已經(jīng)做了) 差額 0.05 直接體現(xiàn)在本期,自動(dòng)修正本年累計(jì),不用額外調(diào)賬。 若本年累計(jì)還多 0.05: 直接補(bǔ)一筆調(diào)整分錄 借:其他業(yè)務(wù)收入 0.05 貸:其他應(yīng)收款 0.05 沖紅重做后差額自動(dòng)平;本年累計(jì)多 0.05 就做上面這筆0.05 沖減收入的分錄即可 答
我們是一家小規(guī)模企業(yè),主營(yíng)批發(fā)建材,偶爾承接工地 問
同學(xué),你好 需要對(duì)方工人去稅務(wù)局代開發(fā)票,才可以做成本,稅前扣除 答
1.物業(yè)公司出租廣告位的租金屬于年度匯算清繳A10 問
您好屬于出租固定資產(chǎn)收入 答


增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
老師,我已報(bào)了增值稅申報(bào)表,里面的應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額差0.11元。在我申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),計(jì)稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額的數(shù)
答: 你好,這個(gè)不需要改申報(bào)表的呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅申報(bào)表是本月申報(bào)上月的增值稅嗎
答: 您好, 是的,就是你說這樣的








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



酷酷的抽屜 追問
2024-05-24 14:42
劉艷紅老師 解答
2024-05-24 14:43
酷酷的抽屜 追問
2024-05-24 14:45
劉艷紅老師 解答
2024-05-24 14:48
酷酷的抽屜 追問
2024-05-24 14:59
劉艷紅老師 解答
2024-05-24 15:02
酷酷的抽屜 追問
2024-05-24 15:07
劉艷紅老師 解答
2024-05-24 15:11