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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-05-28 08:49

你好,財務報表上不單獨體現。只在匯算清繳的申報表上填寫。

無憂無慮 追問

2024-05-28 09:01

那我申報報表 的時候提示我和匯算清繳的數據不符合是什么原因

宋生老師 解答

2024-05-28 09:03

你好,是提示什么數據不符

無憂無慮 追問

2024-05-28 09:15

您所填報的“財務報表數據項”與“企業所得稅報表”不符,請返回修改“財務報表數據項”或及時前往“企業所得稅報表”進行修改。申報報表 時這樣提醒的

宋生老師 解答

2024-05-28 09:16

你好,這樣子的話,老師沒辦法確認是什么項目不符啊。

無憂無慮 追問

2024-05-28 09:39

這種情況如何自查,把報表拿出來核對

宋生老師 解答

2024-05-28 09:40

你好,是的,根據財務報表和利潤表去跟匯算清繳核對

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相關問題討論
你好,調整的話是這么計算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
對的是的,需要調增的。
2022-03-16 11:20:16
扣除限額5000*60%=3000 1000000*0.005=5000納稅調增5000-3000=2000
2022-03-22 03:12:54
您好,你現在是哪里不會填了
2024-05-29 18:16:02
您好 企業所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業務招待費包含計入開發間接費的招待費
2022-05-17 14:27:22
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