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送心意

CC橙老師

職稱中級會計師,審計師

2024-06-04 20:46

你好,根據沖紅的比例部分做進項稅轉出

追問

2024-06-04 20:48

我這樣寫分錄  
借:原材料  負數100 
     應交稅務-應交增值稅-進行稅額轉出 負數13
 貸:應付賬款-xx供應商    負數113

CC橙老師 解答

2024-06-04 20:53

是的,沒使用直接原分錄紅沖

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相關問題討論
你好,根據沖紅的比例部分做進項稅轉出
2024-06-04 20:46:09
1.增值稅申報:首先,在紅沖發票后,需要按照正常流程進行增值稅申報。在申報時,應將紅沖的發票金額填入相應的欄次,以反映真實的銷售情況。 2.出口退稅申報:對于出口退稅,需要在出口退稅申報系統中進行紅沖操作。 進入出口退稅申報系統,找到需要紅沖的發票信息。 點擊紅沖按鈕,并按照系統提示進行操作。 在紅沖完成后,重新錄入正確的發票信息,并進行出口退稅申報。
2024-02-21 11:21:18
您好,是的,負數發票不需要勾選
2019-12-04 09:08:06
政策上是沒有時間限制的,只要在開票系統里面能開出來就可以,但是最好不要時間太長,如果是跨兩年的,有些是開不出來的。
2022-02-26 15:33:39
專票的 點擊紅字信息表 進入開票系統,點擊發票管理,再點擊紅字信息表 填開紅字信息表 點擊頁面上方的增值稅專用發票紅字信息表填開 輸入沖紅專票信息 選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發票信息,點擊下一步 點擊上傳 點擊頁面下方的上傳 點擊負數發票填開 返回開票系統主頁面,點擊發票管理,再點擊負數發票填開 點擊電子專用發票負數 點擊頁面上方的增值稅電子專用發票負數 導入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢,點擊確定,下載并導入紅字信息表,生成負數發票后,就可以紅沖電子專票了
2022-08-28 10:26:38
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