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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-02-21 11:21

1.增值稅申報:首先,在紅沖發票后,需要按照正常流程進行增值稅申報。在申報時,應將紅沖的發票金額填入相應的欄次,以反映真實的銷售情況。
  2.出口退稅申報:對于出口退稅,需要在出口退稅申報系統中進行紅沖操作。
進入出口退稅申報系統,找到需要紅沖的發票信息。
點擊紅沖按鈕,并按照系統提示進行操作。
在紅沖完成后,重新錄入正確的發票信息,并進行出口退稅申報。

小魚兒 追問

2024-02-21 11:44

但是顯示待退稅不允許紅沖

樸老師 解答

2024-02-21 11:46

你收到新發票了嗎?收到了就可以

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1.增值稅申報:首先,在紅沖發票后,需要按照正常流程進行增值稅申報。在申報時,應將紅沖的發票金額填入相應的欄次,以反映真實的銷售情況。 2.出口退稅申報:對于出口退稅,需要在出口退稅申報系統中進行紅沖操作。 進入出口退稅申報系統,找到需要紅沖的發票信息。 點擊紅沖按鈕,并按照系統提示進行操作。 在紅沖完成后,重新錄入正確的發票信息,并進行出口退稅申報。
2024-02-21 11:21:18
您好,紅沖的發票需要給對方
2022-03-01 07:03:50
您好!是的,i當時藍字怎么做的,紅字就是一樣的做
2023-11-13 17:11:27
同學你好出口退稅了的就不要再紅沖了
2022-03-16 17:05:27
同學你好,可以跨月開紅沖發票。對退稅沒有影響。
2022-03-16 16:54:50
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