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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-26 16:18

你好,您分錄不影響標(biāo)準(zhǔn),收到發(fā)票是紅字沖回暫估,再按發(fā)票重新入賬

小林老師 解答

2024-06-26 16:19

然后根據(jù)使用情況,轉(zhuǎn)入成本或其他科目

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學(xué)員你好,麻煩整理下題目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-01-12 20:28:51
你好 1月末的時候,暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 2月初的時候,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?
2023-04-25 18:50:42
你好,您分錄不影響標(biāo)準(zhǔn),收到發(fā)票是紅字沖回暫估,再按發(fā)票重新入賬
2024-06-26 16:18:52
是的,您的做法是正確的,可以借:原材料13,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)13。
2023-03-26 12:42:54
第二種做法是正確的
2023-08-28 09:56:19
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