

我們這個月有紅沖去年免稅發(fā)票,導(dǎo)致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
老師好,我現(xiàn)在有個問題就是,我上個月忘記紅沖發(fā)票了,剛剛把要紅沖的發(fā)票給紅沖了,可是在發(fā)票查詢里,開票金額還是沒有變動,沒有減掉我紅沖發(fā)票的金額,那我申報增值稅的時候是按照系統(tǒng)里的開票金額申報還是我自己修改為減掉紅沖發(fā)票的金額數(shù)據(jù)申報呢
答: 你好,你是7月沖紅的,報下個月增值稅的時候系統(tǒng)才會減這一筆,6月的就是沖之前的數(shù)據(jù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅發(fā)票綜服平臺提示本月收到1張增值稅紅字發(fā)票,有0張增值稅發(fā)票被沖紅。 請問這個紅字發(fā)票在哪里能查詢到,后續(xù)業(yè)務(wù)怎么處理?
答: 你好,根據(jù)上面的提示,你點開上面的數(shù)字,它會出來一個表格,表格里面的數(shù)字再點開,就能看到哪個企業(yè)給你的開的。









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2024-07-03 18:40
王曉曉老師 解答
2024-07-03 18:40