老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


月初:借:預(yù)付賬款30 貸:銀行存款30對賬開票給你入賬借:庫存商品等19.4 貸:預(yù)付賬款19.4老師我月初預(yù)付30萬給客戶,這個月花19.4萬客戶給我開19.4萬專票,我剩下10.6萬,我改怎么記賬在呀?
答: 您好,沒業(yè)務(wù)發(fā)生就在預(yù)付賬款掛著,等下次提貨沖,或者要求對方退回來就借銀行存款10.6 貸:預(yù)付賬款10.6
采購商品預(yù)付40000元,后來商品回貨入庫,一共是150000元,余款未入,會計分錄:借:預(yù)付賬款 40000 貸:銀行存款 40000. 借:庫存商品 150000 貸:預(yù)付賬款 40000 應(yīng)付賬款 110000 可以這樣寫分錄嗎?
答: 你好,不可以。第二個分錄,貸方全部計入預(yù)付賬款核算。 而不是一部分預(yù)付,一部分應(yīng)付
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,入庫一批商品,貨款已付,那我做借庫存商品,貸銀行存款,還是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付貸銀行呢
答: <p><span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借庫存商品,貸銀行存款</span></p>








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蘇小小 追問
2024-10-14 16:20
小愛老師 解答
2024-10-14 16:26
蘇小小 追問
2024-10-14 16:53
小愛老師 解答
2024-10-14 17:05