供貨商沖退貨的分錄怎么做?

2018-07-24 16:50 來源:網友分享
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供貨商沖退貨的分錄怎么做?在銷售的過程中經常會遇到退換貨的情況,會計人員應該如何正確的解決呢?會計學堂將在下文中針對這個問題做出一些解析,大家感興趣的可以仔細閱讀以下內容。

供貨商沖退貨的分錄怎么做?

1、銷售退貨做紅字沖銷分錄

借:應收賬款--XX (紅字)

貸:主營業務收入 (紅字)

借:現金(紅字)

貸:主營業務收入 (紅字)

2、做紅字沖銷結轉成本分錄

借:主營業務成本 (紅字)

貸:庫存商品 (紅字)

供貨商沖退貨的分錄怎么做?

購貨方退貨怎么做會計分錄?

銷售商品發生退貨時會計處理,分兩種情況:

第一種情況,尚未確認銷售商品收入的售出商品發生銷售退回的,應將已記入"發出商品"科目的商品成本金額轉入"庫存商品"科目,借:庫存商品 貸:發出商品

第二種情況,已確認銷售商品收入的售出商品發生銷售退回的,除屬于資產負債表日后事項外,一般應在發生時沖減當期銷售商品收入,同時沖減當期銷售商品成本,如按規定允許扣減增值稅稅額的,應同時沖減已確認的應交增值稅銷項稅額.如該項銷售退回已發生現金折扣的,應同時調整相關財務費用的金額.已確認收入的售出商品發生銷售退回時,按應沖減的銷售商品收入金額,

借:主營業務收入

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)"

貸:銀行存款、應收賬款

同時,按退回的商品成本

借:庫存商品

貸:主營業務成本

在銷售退回時,購貨方的賬務處理

購貨方可以憑紅字發票,做如下分錄:

借:庫存商品等(紅字)

應交稅費-應交增值稅(進項稅)(紅字)

貸:應付賬款等(紅字

已經付款的

借:應收賬款

貸:材料采購

會計新手看完上文中的介紹后,應該能夠掌握供貨商沖退貨的分錄怎么做.如果大家還想要了解退換貨的其他相關內容,歡迎前往會計學堂的官網咨詢老師.

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