問:各位老師,請(qǐng)問一下,采用差額計(jì)稅開票的企業(yè),增值稅的申報(bào)是按照開票金額還是按照差額來申報(bào)納稅啊?
回復(fù):在增值稅納稅申報(bào)時(shí),扣除前、后銷售額都需要填寫,但是銷項(xiàng)稅額按照規(guī)定差額之后計(jì)算填寫。
問:各位老師,請(qǐng)問一下,采用差額計(jì)稅開票的企業(yè),增值稅的申報(bào)是按照開票金額還是按照差額來申報(bào)納稅啊?
回復(fù):在增值稅納稅申報(bào)時(shí),扣除前、后銷售額都需要填寫,但是銷項(xiàng)稅額按照規(guī)定差額之后計(jì)算填寫。


你好不是 差額之前的 答
你好,收款部分有不需要開發(fā)票的,是么? 答
哦,那你發(fā)票開錯(cuò)了,你應(yīng)該開一個(gè)100查額 答
按計(jì)算的出的正確稅額修改 答
助手:在報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該按照正數(shù)發(fā)票的金額進(jìn)行申報(bào)。也就是說,即使你作廢了去年的發(fā)票,但只要你今年的正數(shù)發(fā)票超過了45萬元,你就需要按照這個(gè)金額進(jìn)行申報(bào)。 答


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