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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-01-10 09:27

你好,不需要的,這屬于銷售這讓

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:28

那我這該怎么處理呢?

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:29

這個這讓計入財務費用就可以的

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:29

如果不開具紅字發票,發票到時候和付款的金額就對應不上了

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:30

那你部分開具發票沖減

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:31

老師這怎么部分開具呢,現在是主要扣9000元的貨款

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:31

開具的是銷售折讓的發票

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:31

全額的發票含稅金額是45250元

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:32

你可以全部沖了,再從新開據

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:33

這個銷售折讓的發票怎么開具呢,是45250-9000=36240,是開具這個36240元的發票嗎

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:34

你把原來的發票全額沖,按照折讓后的36240開具

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:35

老師,這個銷售折讓率該怎么填啊

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:36

9000占整體金額的比例就是啊

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:39

是9000/全額含稅金額45240=19.89%,但是我填了這個折讓率,沒有顯示呢

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:40

那這個請我不清楚了

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:43

我這個填銷售退回,全部紅沖,然后再重新開具可以嗎

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:45

可以的,這個是最好的,我上邊讓你全部沖的就是

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:50

那全部紅沖應該選開票有誤吧

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:50

對,選擇這個明細就可以了

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:59

老師,我剛才看那張發票增值稅用途狀態已確認,是不是對方已經抵扣過進項了

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:59

如果抵扣了需要對方開具紅字信息單

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相關問題討論
同學,你好 就是紅沖之前的藍字發票
2022-04-05 16:48:46
你好 這個是需要讓對方把原來的發票退回來的
2022-03-06 16:54:17
你好 說明本張信息表編號已被使用,開具過相對應的負數發票了。
2022-01-05 21:49:09
你好,只要有那個開票系統數據應該不會丟失,可以查到的
2021-03-20 12:05:26
你是不是改動了什么 你看一下單價*數量和金額等不等
2021-01-13 11:12:58
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