2024年1月發(fā)生并支付勞務成本26萬時,借:預付賬款 26萬,貸:銀行存款 26萬;當月收到18萬的發(fā)票,借:勞務成本 18萬,貸:預付賬款 18萬;2024年1月底結轉成本時,借:主營業(yè)務成本 26萬,貸:勞務成本 18萬,預付賬款 8萬;2024年1月底預付賬款平賬; 2024年7月時,收到8萬的發(fā)票,因忘記前面缺票結轉的,發(fā)票未插入到1月憑證后,又做了一筆分錄,借:勞務成本 8萬,貸:應付賬款 8萬,并當月結轉,借:主營業(yè)務成本 8萬,貸:勞務成本 8萬; 2025年2月時查賬,發(fā)現(xiàn)應付賬款貸方余額8萬,實際不欠款,應如何修正錯誤?

1OO
于2025-02-13 12:27 發(fā)布 ??226次瀏覽
- 送心意
王琳老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2025-02-13 12:29
你好,更正分錄 借:利潤分配未分配利潤 -8萬
貸:預付賬款-8萬
借:應付賬款.8萬
貸:預付賬款8萬
相關問題討論
根據權責發(fā)生制,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,按月需要做這個。
2024-03-19 09:24:17
對,沒錯,你這么顯示沒問題的。
2022-04-14 14:17:31
你好,這個就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
你好,更正分錄 借:利潤分配未分配利潤 -8萬
貸:預付賬款-8萬
借:應付賬款.8萬
貸:預付賬款8萬
2025-02-13 12:29:55
你好,同學,這樣處理沒有問題,可以不通過應付賬款核算。
2024-07-12 11:14:46
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