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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-14 23:02

您好,不是,即征即退政策是指納稅人在銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品時(shí),按照13%的稅率征收增值稅,但對(duì)稅負(fù)超過3%的部分,國家實(shí)行即征即退政策
2.即征即退稅額 = 應(yīng)納稅額 - 銷售額 × 3%,其中銷售額 × 3%是稅收門檻,超過部分可以申請(qǐng)退稅
3.即征即退對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額在繳納時(shí)并不直接扣減,而是在計(jì)算應(yīng)納稅額后,通過申請(qǐng)退稅的方式獲得返還。

桐桐 追問

2025-03-15 00:20

謝謝老師的回答,這樣理解了。但是還請(qǐng)老師幫忙看下這個(gè)報(bào)稅實(shí)操表(按報(bào)稅實(shí)操里面一般納稅人的“西安博達(dá)軟件有限公司”資料)
1、上面上傳的兩張圖片,第一張是學(xué)堂給出的資料,第二張是報(bào)稅里面答案里給出的數(shù),我現(xiàn)在不理解的是,按這個(gè)報(bào)稅表來看的話,我本期應(yīng)補(bǔ)的稅額是多少呢?按老師說的我感覺這報(bào)稅表里面填的數(shù)據(jù)是不是有問題啊?我上面的公式就是根據(jù)這個(gè)報(bào)稅表里面的一般項(xiàng)目計(jì)稅來推的。
2、這個(gè)報(bào)稅表里面的附加稅是按(全額銷項(xiàng)-全額進(jìn)項(xiàng))*稅率這個(gè)是沒問題的是吧?

董孝彬老師 解答

2025-03-15 03:13

您好,圖1為啥是用本月開票減本年累計(jì)數(shù)呀,圖2也是,本月+本年累計(jì),咱是想計(jì)算什么哦

桐桐 追問

2025-03-15 10:16

老師說的是那個(gè)報(bào)稅表嗎?我是看本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù)數(shù)字一樣,我把數(shù)字標(biāo)出來是為了老師好看數(shù)據(jù)。

如果老師覺得我用紅筆標(biāo)出來數(shù)據(jù)加減不對(duì),請(qǐng)老師忽略這些,就幫忙按學(xué)堂給出的資料,看看這個(gè)報(bào)稅表里面填的數(shù)據(jù)是不是對(duì)的,再就是最終在表里面反映出來我應(yīng)該繳納的增值稅是多少?辛苦老師了!

董孝彬老師 解答

2025-03-15 10:19

您好,圖2是一般計(jì)稅的累計(jì)和即征即退的本月,加在一起沒有概念,
圖1中都寫好了咱是怎么計(jì)算怎么申報(bào)的嘛

桐桐 追問

2025-03-15 11:06

謝謝老師,我現(xiàn)在知道了,是學(xué)堂給出的報(bào)稅表答案有錯(cuò)誤(一般項(xiàng)目里面的進(jìn)項(xiàng)稅是全額),我一直以為這個(gè)報(bào)稅表答案不會(huì)錯(cuò),所以就沒明白這里的邏輯關(guān)系 ,經(jīng)老師提醒才去核對(duì)學(xué)堂給的資料(一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)額是減除即征即退稅額后的數(shù))。謝謝老師!

董孝彬老師 解答

2025-03-15 11:28

哦哦,祝您生活喜樂~

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您好,不是,即征即退政策是指納稅人在銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品時(shí),按照13%的稅率征收增值稅,但對(duì)稅負(fù)超過3%的部分,國家實(shí)行即征即退政策 2.即征即退稅額 = 應(yīng)納稅額 - 銷售額 × 3%,其中銷售額 × 3%是稅收門檻,超過部分可以申請(qǐng)退稅 3.即征即退對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額在繳納時(shí)并不直接扣減,而是在計(jì)算應(yīng)納稅額后,通過申請(qǐng)退稅的方式獲得返還。
2025-03-14 23:02:15
你好!你是什么業(yè)務(wù)要申請(qǐng)退稅?出口嗎
2024-08-21 16:08:05
增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報(bào)表,主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),需要先填寫抵減項(xiàng)目欄,具體來說,首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí),提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾?qǐng),申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識(shí):增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好,可以的,一般沒問題
2022-04-13 12:01:46
你好? 符合規(guī)定的可以退?
2022-03-02 13:58:58
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