老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師請(qǐng)問即征即退在報(bào)稅時(shí),“”應(yīng)納增值稅=全額銷項(xiàng)-全額進(jìn)項(xiàng)-可抵減的稅額-即征即退對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)”可以這樣理解嗎?也就是即征即退對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)本來是應(yīng)該要退的,現(xiàn)在在繳納時(shí)就直接扣減了是嗎?那后期還要申請(qǐng)退稅嗎?
答: 您好,不是,即征即退政策是指納稅人在銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品時(shí),按照13%的稅率征收增值稅,但對(duì)稅負(fù)超過3%的部分,國家實(shí)行即征即退政策 2.即征即退稅額 = 應(yīng)納稅額 - 銷售額 × 3%,其中銷售額 × 3%是稅收門檻,超過部分可以申請(qǐng)退稅 3.即征即退對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額在繳納時(shí)并不直接扣減,而是在計(jì)算應(yīng)納稅額后,通過申請(qǐng)退稅的方式獲得返還。
申請(qǐng)的退稅申請(qǐng)?jiān)趺床檠剑吭鲋刀惿暾?qǐng)退稅可是我查了半天沒查到 是不是有可能沒有申請(qǐng)?
答: 你好!你是什么業(yè)務(wù)要申請(qǐng)退稅?出口嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅留底可以不申請(qǐng)退稅嗎
答: 你好,可以的,一般沒問題








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桐桐 追問
2025-03-15 00:20
董孝彬老師 解答
2025-03-15 03:13
桐桐 追問
2025-03-15 10:16
董孝彬老師 解答
2025-03-15 10:19
桐桐 追問
2025-03-15 11:06
董孝彬老師 解答
2025-03-15 11:28