老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,我公司前年收到貨物的增值稅專票,共500元,里面有3個品種。現在發(fā)現其中的一個當時對賬多開了,比如開票是100,實際只有80.發(fā)票增值稅我們也抵扣了,也作為了成本稅前扣除。現在對方紅沖,只能把這500全部紅沖了,開正確的金額出來,開票金額就是480,這個對我們有什么影響呢?
答: 稅務 增值稅:原多抵扣,紅沖要轉出多抵稅額并補繳。 企業(yè)所得稅:多扣成本,需調增應納稅所得額,多繳稅款。 風險:正常紅沖有資料一般無風險,異常易被查。 賬務 調整成本、進項稅額等科目,工作量增加,錯調影響報表準確。 資料 留存紅沖原因、溝通記錄、新發(fā)票等備查。
老師好,去稅務代開增值稅專用發(fā)票,增值稅和附加稅已扣除,結果兩張發(fā)票要作廢,已扣除的金額怎么做分錄
答: 同學,你好 作廢之后,稅費返還了嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司之前都是是開差額發(fā)票的 收進來的增值稅專票(不是差額),可以抵扣之前開出去的差額增值稅專票嗎?
答: 你好同學,可以進行抵扣的。








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2025-05-19 16:34
樸老師 解答
2025-05-19 16:35
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2025-05-19 16:41
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2025-05-19 17:16
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