老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師有個疑問和你咨詢下,我們是小規模2024.9月開給客戶一張專票20萬,稅款已交,2024.11月又紅沖掉了,但是當時第四季度開的專票額度金額比較少,導致第四季度專票稅額是負數,這個稅額當時也沒退給我們,專管員說不能讓專票稅款成負數讓我們1月又開回去了,1月這筆20萬又交了一次稅款,我們是不是相當于交了2次稅款啊
答: 是的,是這樣的,可以申請退回
老師你好,我們公司是小規模公司,在二季度開了一張10000的稅率為1%的專票,到三季度的時候,這張票據就紅沖了,然后三季度又開了一張10000的3%的專票,導致報稅的時候專票不含稅收入是負數,應交稅額又是正數,一直不能申報,要怎么處理呢
答: 同學,你好 這個情況要去稅務局申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 你知道附加稅怎么退稅嗎?我公司1月在稅務局代開了一張專票3月又去沖紅了我把1季度的稅報完了增值稅我不用退 抵扣了可它附加稅還讓我交小規模 當時1月代開專票的時候附加稅已經繳納了
答: 你好; 電子稅務局里面 - 一般退抵稅管理 -誤收多繳申請表里面去申請退稅
老師,我們公司是小規模企業,第一季度開票開了48萬,但這個月發生了退貨,相當于第一季度銷售額就不滿45萬,那還是要交增值稅嗎?
我們是小規模納稅人,四月份去稅局代開了一張專票,由于開的不正確,當天去稅局紅沖了,但是稅局異徑把稅款扣完了,說,下季度申報的時候才能退稅,我想問你一下,本月怎么做賬?分錄應該怎么做?
老師好,想請問一下,我們是小規模納稅人,第一季度開票200萬,已經交了增值稅及附加稅,第三季度紅沖發票29.7萬,第四季度開票55萬,這種情況我們申報四季度增值稅時可不可以抵減一點稅款?謝謝老師
老師請問計稅金額咋填,我們是個體小規模10月到12月,有在稅務局代開18萬專票已交過稅款,又有自己開的5萬專票沒交稅款,還有20萬普票,請問這個計稅金額是填全部43萬還是填25萬




粵公網安備 44030502000945號



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2025-05-22 17:34
妮老師 解答
2025-05-22 17:37
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2025-05-22 17:50
妮老師 解答
2025-05-22 17:53
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2025-05-22 17:55
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2025-05-22 17:56
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2025-05-22 18:00
妮老師 解答
2025-05-22 18:16