老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500元,2025年6月做匯算清繳時,稅務(wù)系統(tǒng)顯示“需退稅”,經(jīng)核查,2024年第一季的項目A(項目A合同期限為2024年3-10月)收到了第一期80%的款40萬,當(dāng)季全部計入了主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500,那現(xiàn)在可以更正2024年第一季的企業(yè)所得稅表嗎?
答: 可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。
稅務(wù)系統(tǒng)的企業(yè)所得稅申報表主表前三行的營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額有什么勾稽關(guān)系嗎?
答: 您好, 這個并沒有勾稽關(guān)系的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營業(yè)外收入企業(yè)所得稅和主營業(yè)務(wù)收入企業(yè)所得稅有區(qū)別嗎
答: 你好,這個是兩個不同的會計科目。









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