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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-10-10 16:05

您好,可以先暫估入賬,把沒有收的發票入賬

包工頭 追問

2025-10-10 16:07

是按照預估金額,轉固定資產嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-10-10 16:07

是的是的,就是這樣的

包工頭 追問

2025-10-10 16:09

之后來了的發票,直接做借:固定資產,貸:銀行存款?

劉艷紅老師 解答

2025-10-10 16:11

之后來了發票,直接沖暫估成本,然后再入成本,一正一負

包工頭 追問

2025-10-10 16:15

之后發票不可能一次性來齊,比如今天來10萬,明天來20萬,陸陸續續,這個時候我該怎么做分錄

劉艷紅老師 解答

2025-10-10 16:17

這個收到發票就沖,沒有收到先不管

包工頭 追問

2025-10-10 16:24

老師,幫我看一下分錄,是否可以這樣做。1,在建工程轉固定資產,借:固定資產-預估,貸:在建工程
                                                                 2,后期發票入賬,借:固定資產-預估(負數)借:固定資產(正數)

劉艷紅老師 解答

2025-10-10 16:31

你沖你折舊的費用吧,這樣好些,一正一負

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相關問題討論
您好,可以先暫估入賬,把沒有收的發票入賬
2025-10-10 16:05:58
?你好 ;? 你們沒有轉固定資產的話;? 要補轉固定資產; 補折舊的; 是的??
2022-07-27 15:37:28
你好,裝修期間是不需要計提折舊的
2018-03-30 11:57:27
你好!這個退回去是退給誰?
2024-07-30 21:22:46
同學您好,您具體是什么情況
2022-04-10 20:17:08
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