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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-12-29 16:22

您好,是的, 
借:利潤分配-未分配 
應交稅費-銷項 
貸:應收賬款 
再做500 
借:應收賬款500 
貸:利潤分配-未分配500

小茉莉 追問

2025-12-29 16:26

寫這兩個分錄就可以了嗎

劉艷紅老師 解答

2025-12-29 16:27

是的,寫這兩個分錄就可以

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相關問題討論
您好,是的, 借:利潤分配-未分配 應交稅費-銷項 貸:應收賬款 再做500 借:應收賬款500 貸:利潤分配-未分配500
2025-12-29 16:22:46
沖紅的分錄 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 負數 摘要欄就寫紅沖1月XX號憑證 重開發票后的摘要欄寫訂正1月XX號憑證 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2018-03-04 10:09:08
你好,如果業務沒有取消,是不得隨意作廢發票的。
2022-01-13 19:21:38
你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
您好 請問已經跨月了么
2022-03-26 00:01:01
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