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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-12-31 13:02

借應(yīng)收賬款負數(shù),
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、
應(yīng)交稅費負數(shù),
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
增值稅表一填寫負數(shù)銷售額

雷鑫【一個理想主義者的經(jīng)營故事】 追問

2025-12-31 13:29

老師,我的庫存只有3個金額300但是我開票開錯了開的4個,現(xiàn)在客戶只讓我開了一個銷售退回100的金額,其他3個沒有退回。我的庫存只有3個,賣了3個,我在填退回的一個庫存商品-100,那我報表的庫存是負數(shù)了

郭老師 解答

2025-12-31 13:31

你當時結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的是多少?結(jié)轉(zhuǎn)了3個還是4個?

雷鑫【一個理想主義者的經(jīng)營故事】 追問

2025-12-31 13:35

只結(jié)轉(zhuǎn)了3個

雷鑫【一個理想主義者的經(jīng)營故事】 追問

2025-12-31 13:36

老師,那我稅務(wù)上又有退回的紅字發(fā)票怎么處理呢

郭老師 解答

2025-12-31 13:38

借應(yīng)收賬款負數(shù),
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、
應(yīng)交稅費負數(shù),

賬務(wù)處理只做這個

郭老師 解答

2025-12-31 13:38

稅務(wù)上又有退回的紅字發(fā)票,是什么意思啊?

雷鑫【一個理想主義者的經(jīng)營故事】 追問

2025-12-31 15:50

稅務(wù)退回的一個,金額100報稅怎么處理?12月開票2000,紅沖100是正負相抵還申報900多嗎

雷鑫【一個理想主義者的經(jīng)營故事】 追問

2025-12-31 15:52

客戶說退回的100不用轉(zhuǎn)給他,他抵本月要付給我的錢可以嗎

郭老師 解答

2025-12-31 15:54

增值稅表一填寫正數(shù)銷售額?負數(shù)銷售額

稅務(wù)處理

2000-100是1900

郭老師 解答

2025-12-31 15:54

抵本月的貨款沒有問題,可以的呀

雷鑫【一個理想主義者的經(jīng)營故事】 追問

2025-12-31 17:21

謝謝老師

郭老師 解答

2025-12-31 17:23

不用客氣,工作愉快

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借應(yīng)收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù), 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 增值稅表一填寫負數(shù)銷售額
2025-12-31 13:02:57
借原材料-農(nóng)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022-09-18 10:30:55
你好,是去年已經(jīng)認證抵扣了,但是分錄忘記做了,是這個意思?
2019-11-08 16:22:41
您好,如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅額錯誤,首先需要確認是發(fā)票本身的錯誤還是在抵扣過程中的錯誤。如果是發(fā)票本身的錯誤,需要聯(lián)系發(fā)票的開具方進行更正。如果是在抵扣過程中的錯誤,可以在下一期的稅務(wù)申報中進行調(diào)整,補充抵扣。但是,具體操作還需要根據(jù)你所在地的稅務(wù)規(guī)定來進行。
2023-07-17 19:37:01
您好 已經(jīng)做了認證抵扣的話 不需要退回
2020-06-22 13:07:15
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