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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2026-01-21 08:39

借固定資產(chǎn)23500
貸銀行存款23000
營業(yè)外收入500

追問

2026-01-21 08:54

我們給他付多少錢?

暖暖老師 解答

2026-01-21 08:55

給他支付23000就可以的這個

追問

2026-01-21 08:58

老師:那支付和發(fā)票不一致,怎么處理?

暖暖老師 解答

2026-01-21 08:58

發(fā)票多余部分計(jì)入營業(yè)外收入

追問

2026-01-21 09:10

我們少支付的500元,計(jì)入營業(yè)外收入?

暖暖老師 解答

2026-01-21 09:16

對要不然這個平不了

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借固定資產(chǎn)23500 貸銀行存款23000 營業(yè)外收入500
2026-01-21 08:39:00
您好,跨年的發(fā)票如果金額不大今年入成本費(fèi)用可以, 借:管理費(fèi)用等, 貸:其他應(yīng)付款等, 如果金額比較大,要通過以前年度損益調(diào)整科目走賬,然后更正匯算清繳企業(yè)所得稅申報表。 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:其他應(yīng)付款等, 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:以前年度損益調(diào)整,
2022-03-03 12:39:22
是固定資產(chǎn)嗎,去年的固定資產(chǎn)沒有錄入嗎啊,那你直接計(jì)入一月,從二月開始折舊就可以了
2019-01-18 19:53:57
首先,需要了解的是,對于已經(jīng)開具的紙質(zhì)發(fā)票和紅字電子發(fā)票,如果雙方財(cái)務(wù)都未做賬,那么這些發(fā)票實(shí)際上并沒有被記錄在公司的會計(jì)賬簿中。因此,在這個前提下,你公司實(shí)際上并沒有因?yàn)檫@些發(fā)票而產(chǎn)生任何財(cái)務(wù)義務(wù)或責(zé)任。 但是,如果你們在之后需要將這些發(fā)票記錄在會計(jì)賬簿中,那么就需要按照正確的會計(jì)處理方式進(jìn)行操作。具體來說,如果是在2022年12月開具的紙質(zhì)發(fā)票,那么應(yīng)該在2022年的財(cái)務(wù)報表中進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。如果是在2023年12月開具的紅字電子發(fā)票,那么應(yīng)該在2023年的財(cái)務(wù)報表中進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。 對于錯誤的紙質(zhì)發(fā)票和紅字電子發(fā)票,如果已經(jīng)開具并發(fā)送給了對方,那么需要將它們記錄在會計(jì)賬簿中。同時,如果這些發(fā)票涉及到稅收問題,還需要及時向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報和處理。 總之,對于已經(jīng)開具的紙質(zhì)發(fā)票和紅字電子發(fā)票,是否需要做賬取決于你們的具體情況和會計(jì)處理方式。如果還沒有記錄在會計(jì)賬簿中,建議盡快進(jìn)行處理,以避免可能的財(cái)務(wù)義務(wù)或責(zé)任。
2023-12-04 14:43:07
您好,這個的話是不需要的了
2023-12-04 14:42:37
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