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送心意

蘇曉燕老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2026-01-21 12:08

您好,稍等我給您編輯

蘇曉燕老師 解答

2026-01-21 12:09

您發工資分錄是借:應付職工薪酬  貸:應交稅費-個稅   不就沖平了個稅么

Z_qx. 追問

2026-01-21 12:10

我發工資分錄是直接記的管理費用 員工工資 銀行存款 而且25年已經申報完財務報表等

蘇曉燕老師 解答

2026-01-21 12:12

那您賬面還有應交個稅余額是不

蘇曉燕老師 解答

2026-01-21 12:13

如果還有余額掛賬,您看看金額大小,如果金額不大直接做進支出也行,金額大的話您匯算清繳報表根據實際申報

Z_qx. 追問

2026-01-21 12:15

你看下這個

蘇曉燕老師 解答

2026-01-21 12:16

看應交稅費明細科目

Z_qx. 追問

2026-01-21 12:20

這個表嘛?

蘇曉燕老師 解答

2026-01-21 12:59

就是應交稅費-個稅科目明細

Z_qx. 追問

2026-01-21 13:02

這個嘛?我是想問影不影響報稅這些 用不用更改反向結轉到2026年的賬上面?以及2026年咋做這類賬

蘇曉燕老師 解答

2026-01-21 13:36

這個個稅影響報表,但是金額不大,您在26年結平了就行

Z_qx. 追問

2026-01-21 14:31

老師,怎么結平,以后都怎么做賬呢?

蘇曉燕老師 解答

2026-01-21 16:38

金額不大直接做進支出也行,

Z_qx. 追問

2026-01-21 16:45

怎么做啊老師,直接寫借其他應收款貸應交稅費應交個人所得稅行嗎?

蘇曉燕老師 解答

2026-01-21 16:46

借:營業外支出,貸:應交個稅

蘇曉燕老師 解答

2026-01-21 16:47

這個分錄是確定您不從工資里扣了

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你好,是的,就是這樣子做。
2025-01-06 17:11:55
您好,稍等我給您編輯
2026-01-21 12:08:00
你好,不對。正確的是 借:應付職工薪酬—工資 貸:應交稅費—應交個人所得稅 借:應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-07-19 16:33:21
嗯,可以的,可以這樣做。
2022-02-16 15:47:39
計提時:借:本年利潤 貸:應交稅費-應繳個人所得稅 繳納時:借:應交稅費_應交個人所得稅 貸:銀行存款
2024-03-14 15:02:00
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