老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,個體工商戶去稅務局代開專票了,稅務局說自己申報繳納增值稅,個體工商戶從來沒在電子稅務局申報過,這應該怎么做?
答: 現在進電子稅務局了,個體工商戶交增值稅的話城建稅也得交嗎
老師,我是個體工商戶,開的抖音來客,這個數據給報到稅務局了,但稅務局人員給0申報了,我需要怎么改
答: 作廢 / 更正原 0 申報 登錄電子稅務局(網頁端或 APP),找到「我要辦稅」→「稅費申報及繳納」→「申報作廢 / 申報更正」。 選擇對應 **2025 年 4 季度(10-12 月)** 的增值稅 / 經營所得申報表,先作廢原 0 申報,或直接更正申報。 按實際收入填報 增值稅:將269.4 元填入「應征增值稅不含稅銷售額(小規模納稅人)」欄次(若未達起征點,可填入「未達起征點銷售額」享受免稅)。 經營所得個稅:將該收入計入本季度經營收入,再扣除成本費用后計算應納稅所得額。 提交申報并補繳稅款(若有) 提交更正后的申報表,系統會自動計算應補稅額,完成繳款即可。 若收入未達增值稅起征點(季度 30 萬內),增值稅仍為 0,僅需更正經營所得申報。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,我是個體工商戶,一直沒去稅務局報過稅,現在想補充申報收入,補充2022年1到6月份的可以嗎?
答: ?你好;? ? ?可以的;但是你要盡快報 ;逾期會有按日收取滯納金的??






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hannah 追問
2026-03-18 13:58
劉艷紅老師 解答
2026-03-18 14:00