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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-08 13:29

您好,是的,已經(jīng)抵扣的進項稅額是需要轉(zhuǎn)出的

了當 追問

2026-05-08 13:46

直接了當,紅字發(fā)票上的稅金填入?

東老師 解答

2026-05-08 13:48

開了紅字發(fā)票,你納稅申報的時候會在附表二里面帶出進項稅額轉(zhuǎn)出的金額

了當 追問

2026-05-08 13:52

我之前不是全額抵扣的,是比例抵扣的,怎么辦

東老師 解答

2026-05-08 13:54

那就抵扣多少手動填寫多少

了當 追問

2026-05-08 13:59

數(shù)字能修改的?

東老師 解答

2026-05-08 14:01

應該是可以修改的

了當 追問

2026-05-08 14:27

老師稅金143,原來抵了是80元,現(xiàn)在是轉(zhuǎn)出多小金額?

東老師 解答

2026-05-08 14:28

就把抵扣的80轉(zhuǎn)出去

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相關(guān)問題討論
同學你好 這個可以在一月勾選
2022-01-25 14:18:11
你好,這個是發(fā)生了質(zhì)量問題嗎?如果是的話,購買方開紅字信息表,信息表的內(nèi)容就是銷售折讓,單價數(shù)量不用填寫,填寫總的金額。
2022-01-12 08:29:41
這個應該是虛抵成本,就是A個人將自己從B客戶的業(yè)務開了10萬元專用發(fā)票給你們,你們公司(C公司)認證后可以抵扣進項稅,但這個稅款C公司又轉(zhuǎn)給A個人,相當于就是說A的進項稅,借用你們公司抵扣了,增加了C公司的經(jīng)營風險,不是C公司的成本費用,做了C公司的成本費用(就是10萬元減掉進項稅的數(shù)據(jù)就是成本或費用)
2019-06-30 10:25:42
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