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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-09-29 13:27

哦哦,謝謝老師。請問老師:年底的時候結轉應交稅費應交增值稅科目一般是怎么寫分錄的?

ok棒 追問

2018-09-29 14:21

進項稅是不是一般都是買東西在付款的時候就已經付了進項稅?那為啥還會有“未交增值稅”的?

江老師 解答

2018-09-29 11:52

進項稅額是借方余額,可以在每月結轉到”應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)“科目,也可以是年末一次性結轉處理。

江老師 解答

2018-09-29 14:15

一、結轉增值稅科目余額到未交增值稅科目 
1、 
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
2、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
貸:應交稅費——未交增值稅

江老師 解答

2018-09-29 14:22

進項稅是購買商品接受勞務取得的增值稅專用發票,驗票后就做進項稅。未交增值稅科目是交稅的科目 
 
交增值稅時 
借:應交稅費——未交增值稅 
貸:銀行存款

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相關問題討論
哦哦,謝謝老師。請問老師:年底的時候結轉應交稅費應交增值稅科目一般是怎么寫分錄的?
2018-09-29 13:27:59
需要的,借本年利潤負數貸利潤分配未分配利潤負數。
2022-01-14 15:37:33
應該按照正數進行結轉,也就是余額的金額。即使本年度利潤余額為負數,也要按正數結轉。
2023-03-15 14:01:11
你好! 比如主營業務成本發生額在借方 借:本年利潤 貸:主營業務成本(貸方)
2019-12-31 23:13:47
你好,是的,是這樣的,做到結轉之后本年利潤科目沒有余額
2020-01-07 17:15:00
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