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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-02-11 13:35

對方抵扣了,對方開紅字信息表,給你們,你開負數發票 
沒有抵扣的,銷售方開紅字信息表然后開負數發票

????小棉襖???? 追問

2019-02-11 13:46

兩邊上哪去開紅字 稅務局嗎 謝謝老師

????小棉襖???? 追問

2019-02-11 13:46

開紅字要準備些什么資料呢

郭老師 解答

2019-02-11 13:54

自己沒有金稅盤嗎?稅務局代開的嗎?

????小棉襖???? 追問

2019-02-11 13:54

自己開的 不是代開

郭老師 解答

2019-02-11 13:55

自己在金稅盤開就可以

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對方抵扣了,對方開紅字信息表,給你們,你開負數發票 沒有抵扣的,銷售方開紅字信息表然后開負數發票
2019-02-11 13:35:58
首先要了解這張發票的認證未抵扣究竟是什么意思?買方認證表明他已經核實了這張發票的真實性,抵扣指的是以發票為依據的稅款的抵扣。如果買方認證的發票未抵扣,那么買方可能已經將這張發票記入了賬本,但由于各種原因,尚未對該發票進行稅款抵扣。如此,銷售方可以正式提出作廢此發票的申請,經過有關部門審核,最終完成發票的作廢。
2023-03-17 19:00:24
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-06-14 08:23:50
您好, 購買方取得增值稅專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
2023-05-19 09:53:20
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