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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-03-01 14:53

這個需要逐一進行核對銀行存款的明細賬,找到具體的差異原因,進行調賬處理,就是說收到貨款就是做應收賬款,收到的利息收入就是做財務費用。根據實際的業務進行調賬,調到銀行存款的余額相符

我是小小姜 追問

2019-03-01 15:14

老師,同一個客戶有應收有應付,我可以應收應付對沖嗎?

江老師 解答

2019-03-01 15:44

同一個客戶有應收賬款,也有應付賬款,可以直接對沖處理

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這個需要逐一進行核對銀行存款的明細賬,找到具體的差異原因,進行調賬處理,就是說收到貨款就是做應收賬款,收到的利息收入就是做財務費用。根據實際的業務進行調賬,調到銀行存款的余額相符
2019-03-01 14:53:59
您好,這個是可以的,因為畢竟收到錢了
2022-02-22 22:18:39
您好,因為跨年了,所以說咱只能 借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤 借其他應收款貸,銀行存款 正常,你這個匯算清繳的時候應該要調整的。
2022-06-01 14:29:34
也應該是通過其他應付款進行處理,而不是預收賬。
2022-01-17 21:20:07
您好,那你現在,等于說銀行存款多了吧
2023-12-05 13:46:11
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