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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2019-04-20 17:18

您好,同學,應按照實際付款金額入賬,多余的進項稅額要做轉出處理。

?小燕子 追問

2019-04-20 17:36

如采購實際金額的應付款是2076,收到發票金額是2076.銀行付款是按2070付款(我方叫對方優惠了6元),這個6元是無虛有的。只涉及到增值稅會有多抵扣,如把6元記入營業外收入,這6元也不是實際的收入,還無形的增加了所得稅,這筆付款咋做賬呢

?小燕子 追問

2019-04-20 17:51

可是都已經交稅了,進銷已經抵扣了

曉宇老師 解答

2019-04-20 17:56

您好,同學,應該做如下分錄:
借:應付賬款 6
貸:營業外收入 6
借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出)
貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)
老師建議你可以讓對方重新開具發票,這樣賬務處理就不會很麻煩

?小燕子 追問

2019-04-20 18:02

哦,這樣啊,那我還是可以把少轉的6元跟她轉過去曬

曉宇老師 解答

2019-04-20 18:07

同學,把6元轉過去可以減少賬務處理的麻煩,金額不多,老師建議你還是轉過去比較好。

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相關問題討論
您好,同學,應按照實際付款金額入賬,多余的進項稅額要做轉出處理。
2019-04-20 17:18:35
借庫存商品貸,銀行存款、營業外收入。
2022-02-16 15:41:23
您好 請問付款的時候怎么寫的分錄
2020-07-02 15:50:46
另外的30%你還是放到預付賬款吶。收到發票的部分就從那個預付賬款轉到你對應的那個庫存商品相關的科目。
2022-01-07 22:42:23
你好,對的 需要紅沖再重新開具一份。這樣一正一負 正常做賬
2020-06-29 15:09:24
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