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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-09-10 17:18

老師您好!請(qǐng)問下  月底收入不超過3萬元,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入:這個(gè)摘要怎么寫啊還有就是這個(gè)分錄的原始憑證拿什么做啊 
 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 
 
  貸:營(yíng)業(yè)外收入

心靜如水 追問

2015-09-10 17:19

老師   這個(gè)減免的稅也要申報(bào)嗎

心靜如水 追問

2015-09-10 17:20

小規(guī)模季度申報(bào)還得等10月申報(bào)了再放進(jìn)去嗎?

心靜如水 追問

2015-09-10 17:22

我是送禮的視同銷售  繳納的增值稅  公司現(xiàn)在還沒收入

鄒老師 解答

2015-09-10 17:18

個(gè)人建議可以用增值稅申報(bào)表

鄒老師 解答

2015-09-10 17:20

要申報(bào) 
分錄可以直接這么做  借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免

鄒老師 解答

2015-09-10 17:21

是的

鄒老師 解答

2015-09-10 17:25

那就做視同銷售處理就是了

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相關(guān)問題討論
首先,要根據(jù)企業(yè)所處行業(yè)的不同而有所區(qū)別,一般而言,增值稅減免需要分別記錄在應(yīng)交稅費(fèi)科目和應(yīng)抵扣稅費(fèi)科目下。如果是小規(guī)模納稅人,可以直接在收入科目下記錄減免稅款;如果是一般納稅人,可以在應(yīng)交稅費(fèi)科目下記錄減免稅款,再將應(yīng)交稅費(fèi)科目的減免金額記錄在應(yīng)抵扣稅費(fèi)科目下。
2023-03-07 11:32:05
你好,根據(jù)最新的政策,小規(guī)模納稅人只要沒有開具專用發(fā)票,實(shí)現(xiàn)的收入是免征增值稅的?
2022-03-27 11:18:58
可以的,。可以6月進(jìn)行補(bǔ)賬務(wù)處理
2019-07-03 15:17:49
你好,您這個(gè)是什么意思?
2023-06-15 16:51:56
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-04-15 16:44:59
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