老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


一般剛申請(qǐng)為一般納稅人的話,都有三個(gè)月的輔導(dǎo)期,輔導(dǎo)期第一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票就算認(rèn)證了也不能抵扣,但是像我們這種外貿(mào)企業(yè)的話,不是抵扣是退稅的進(jìn)項(xiàng)票還要認(rèn)證嗎?那輔導(dǎo)期對(duì)于外貿(mào)企業(yè)有沒(méi)有什么限制呢。
答: 你好,暫時(shí)不可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),都一樣的,
老師,1:一般納稅人(外貿(mào)企業(yè))出口A4紙都需要交什么稅?公司有A4紙的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。2:增值稅,關(guān)稅都需要交嗎?3:復(fù)印紙是沒(méi)有退稅嗎?
答: 同學(xué)你好 A4紙出口不用交稅,但是沒(méi)有退稅,因?yàn)橥硕惵适?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,不去辦理退稅可以嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的
你好 請(qǐng)問(wèn) 一般納稅人(外貿(mào)企業(yè))取得辦公室場(chǎng)所的租金發(fā)票專票 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)怎么申報(bào)增值稅,收到進(jìn)項(xiàng)稅額189210.26,是不是在進(jìn)項(xiàng)采集這時(shí)直接按免稅如下圖









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