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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2019-08-23 07:53

你好,一、有3種情況,具體如下:

1、如果抵扣進項稅后,余額是進項稅的余額(貸方紅字),在資產負債表里“應交稅費”貸方的紅字填寫。
2、如果抵扣進項稅后出現了貸方余額,在資產負債表里“應交稅費”貸方填寫。
3、如果抵扣進項稅后出現了貸方余額,還可以可以通過中轉過渡的科目進行賬務處理,可以使用其他應付款科目(設立其他或待抵扣進項稅的二級科目)進行核算,在抵扣時則反方向沖銷,那么,在資產負債表中則歸集于其他應付款項目。

二、待認證進項稅是應交稅費的二級科目:應交稅費——待認證進項稅額,取得專用發票月末未認證的增值稅不得抵扣,記本科目。認證后轉入:應交稅費-應交增值稅-進項稅 進行抵扣。期末有余額的應在資產負債表的其他流動資產反映。

徐? 追問

2019-08-23 08:28

會計上是否可以直接反映在資產負債表應交稅金欄目

陳靜老師 解答

2019-08-23 08:28

你好,可以的,你的理解正確。

徐? 追問

2019-08-23 11:24

那報表中應交稅金及附加月報表上怎么反應這部分代認證稅金金額。

陳靜老師 解答

2019-08-23 11:26

你好,增值稅上的申報表有明細項反映

徐? 追問

2019-08-23 11:39

我們的會計報表有這張表,沒有單獨的項目反映這個金額,是否可以加到進項稅額里,現在的操作是這個表上不含這部分金額,但資產負債表應交稅金項目又含了這部分

陳靜老師 解答

2019-08-23 13:01

你好,資產負債表和增值稅申報表含有應交稅費就行的。

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同學,你好 不可以了
2024-01-09 12:13:47
你好,一、有3種情況,具體如下: 1、如果抵扣進項稅后,余額是進項稅的余額(貸方紅字),在資產負債表里“應交稅費”貸方的紅字填寫。 2、如果抵扣進項稅后出現了貸方余額,在資產負債表里“應交稅費”貸方填寫。 3、如果抵扣進項稅后出現了貸方余額,還可以可以通過中轉過渡的科目進行賬務處理,可以使用其他應付款科目(設立其他或待抵扣進項稅的二級科目)進行核算,在抵扣時則反方向沖銷,那么,在資產負債表中則歸集于其他應付款項目。 二、待認證進項稅是應交稅費的二級科目:應交稅費——待認證進項稅額,取得專用發票月末未認證的增值稅不得抵扣,記本科目。認證后轉入:應交稅費-應交增值稅-進項稅 進行抵扣。期末有余額的應在資產負債表的其他流動資產反映。
2019-08-23 07:53:34
這個沒有具體時間規定,你如果要當月認證抵扣,那么就是的
2019-11-27 12:26:13
你的意思是7月份開了很多銷項 ,進項票開錯了 ,導致7月無法抵扣進項要交很多稅!已經過了7月所屬期,作廢發票補開都不行,已經沒有任何辦法解決!只能先交了,如果你們公司符合留底退稅條件,下月可以申請增量留底!
2022-08-10 20:18:01
你好; 1.待認證是取得發票 暫時不認證走這個科目 ; 待抵扣 一般是 輔導期的一般納稅人用或者是 一般納稅人轉登記小規模留抵的進項稅 做 這個科目去處理 2. 沒有勾選的做待認證進項稅
2022-04-12 21:03:26
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