老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


請(qǐng)問老師,收到20萬建筑服務(wù)發(fā)票,銀行存款支付了10萬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:預(yù)付賬款20萬貸:銀行存款10萬其他應(yīng)付款10萬是不是這樣?
答: 收到發(fā)票借方應(yīng)該是在建工程或者是固定資產(chǎn)。
你好老師!預(yù)付知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理費(fèi)做會(huì)計(jì)分錄時(shí),用預(yù)付賬款科目還是其他應(yīng)付款科目
答: 你好 可以做借預(yù)付賬款 來做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我想問一下次年的費(fèi)用在今年計(jì)入,但不作為費(fèi)用計(jì)提,按預(yù)付賬款入賬,分錄怎么做呢?是否是:借:預(yù)付賬款a公司 貸其他應(yīng)付款a公司?分錄是否正確?明年作為費(fèi)用入賬時(shí)分錄怎么做?謝謝老師。
答: 你好,你們單位沒有付款的話可以的 明年安月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。









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2019-09-16 15:49
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2019-09-16 15:55
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2019-09-16 15:56
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2019-09-16 15:57