老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


快賬啟用了固定資產、提示反結賬日期不能低于固定資產啟用日期,該怎么處理?
答: 先把固定資產模塊數據刪除 然后關掉這個模塊 重新反結賬
老師您好,金蝶KIS云,憑證期末反結賬時提升:固定資產反結賬出現錯誤,為了保證數據準確性,本期已經存在提折舊憑證,不能反結賬,請問怎么刪除 計提折舊憑證?
答: 您好,進固定資產模板,用下面方法 單擊【固定資產】-【固定資產憑證序時簿】,打開固定資產憑證序時簿,刪除對應憑證
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我不會,我只會把總賬反結賬,固定資產反結賬在哪里操作呢?
答: 你好,你期末反結賬,就所有模塊都完成了反結賬的
8月購買二手固定資產,公賬付款,對方一直沒有給我們開票,現在該固定資產賣掉了,收款沒走公賬,我們也不開票出去,老板也不想交稅,現在可以反結賬到8月,把該項固定資產的分錄刪除么
老師請問一下我10月份反結賬反過帳到9月份,修改了固定資產卡片的科目之后,為什么9月10月重新計提折舊后和沒改科目之后折舊的金額不一樣了?
4月份應收應付已經結賬,不小心把4月份憑證做成5月份,然后刪除了這個憑證,現在4月份反結賬時提示5月份已有憑證處理,所以不能反結賬,這個要怎么做?
就是我結轉完損益后點結賬出來提示說我有固定資產卡片沒有計提折舊,然后我就點了一下反結賬是不是就變成當前期間是2022年2月了







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劉裕鴻(? ? ?) 追問
2019-09-20 23:37
雷老師 解答
2019-09-20 23:40