老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶(hù)的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】 把出納賬戶(hù)余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


珠寶店以舊換新得來(lái)的舊料,再拿回廠家換新金時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做???
答: 金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)的特殊情況,財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局(關(guān)于金銀首飾等貨物征收增值稅問(wèn)題的通知)明確規(guī)定,對(duì)金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),按銷(xiāo)售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款計(jì)繳增值稅。 【例】某金銀首飾零售商店為小規(guī)模的納稅人,2004年10月取得含稅銷(xiāo)售收入60000元,以舊換新業(yè)務(wù)收入30000元(含稅),其中收回舊首飾折價(jià)21000元,實(shí)收9000元。 應(yīng)繳增值稅計(jì)算公式如下: 應(yīng)繳增值稅=(含稅銷(xiāo)售收入+以舊換新實(shí)際收取的含稅銷(xiāo)售收入)÷(1+征收率)×征收率 該例的應(yīng)繳增值稅=(60000+9000)÷(1+3%)×3%=2010(元) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)算如下: (60000+9000)÷(1+3%)+21000=87 990(元),會(huì)計(jì)處理如下: 借:銀行存款 69000 庫(kù)存商品——舊金銀首飾 21000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——金銀首飾 87990 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2010 收回來(lái)后要看看你和廠家是怎么約定,如果廠家只是代為加工,加工后又全部放回給你,對(duì)方只收取加工費(fèi)用,那么按照委托加工處理: 發(fā)出原材料 借:委托加工物資 貸:原材料 加工費(fèi) 借:委托加工物資 應(yīng)繳稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 應(yīng)繳消費(fèi)稅 如果約定也是回收性質(zhì),那么你這邊視同銷(xiāo)售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)
老師我們是4s店,客戶(hù)貸款5萬(wàn),放款3萬(wàn),產(chǎn)生的貼息費(fèi),廠家會(huì)以返利形式給我們,這樣的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
答: 貼息費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
國(guó)家金庫(kù),電子退庫(kù)的款589.9元會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
答: 你好 你的是什么稅款?








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