老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


物流公司委托另一個物流公司拉貨,收到對方的運費專用發(fā)票,會計上怎么處理做帳,借方入什么科目?謝謝!
答: 你好 借;主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款 等科目
物流公司開給我們的運輸費專用發(fā)票上個月已經(jīng)認證了,但是費用項目寫的是橡膠,不是運費。對方解釋說費用項目開的是運輸?shù)漠a(chǎn)品,但是我們實際運輸?shù)漠a(chǎn)品也不是像膠。這種發(fā)票我現(xiàn)在怎么處理?是不管它繼續(xù)做運費做帳,還是要退給對方重開?
答: 個人建議是退回重新開具運費發(fā)票
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
假設(shè)金麓公司202X年發(fā)生了以下機器設(shè)備,原材料的采購業(yè)務(wù),請編制相關(guān)會計分錄。(1)4月20日,購進一臺機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26 000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上的注明的運輸費為3000元,增值稅稅額為270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設(shè)備經(jīng)驗收合格后直接投入使用。(2)5月10日,購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000元,增值稅稅額為32 500;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1 350元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設(shè)備已運回經(jīng)檢驗合格。(3)5月12日,購入的機器設(shè)備投入安裝,以現(xiàn)金支付上述機器設(shè)備安裝工人工資3000元,設(shè)備安裝調(diào)試中使用各種材料價值2500元。(4)5月25日,上述機器設(shè)備安裝完畢交付使用。
答: 你好 1,借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:在建工程?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3,借:在建工程?貸:庫存現(xiàn)金,原材料 4,借:固定資產(chǎn),貸:在建工程?








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