老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶(hù)的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】 把出納賬戶(hù)余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
工商年檢中的納稅總額是增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額+附加稅嗎?
答: 你好,工商年檢中的納稅總額,是一年繳納的各項(xiàng)稅款合計(jì)金額。 而不僅僅是增值稅和附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)算一般納稅人的增值稅稅負(fù)率,如果用“應(yīng)納增值稅額/應(yīng)稅銷(xiāo)售額*100%”來(lái)計(jì)算,這里的“應(yīng)納增值稅額”要不要加上“應(yīng)納稅額減征額(如稅控維護(hù)費(fèi))”?
答: 這里不需要的,這里是實(shí)際繳納的。
老師我每次申報(bào)增值稅時(shí)。提示當(dāng)期存在期初未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫(xiě)30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)普票和專(zhuān)票在增值稅申報(bào)的時(shí)候是不是兩項(xiàng)的銷(xiāo)項(xiàng)可以算在一起計(jì)算應(yīng)納稅額噢
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒(méi)有把本期免稅額減下來(lái),這樣填對(duì)嗎









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