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送心意

汪晨老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-10-16 17:05

你好,月底計(jì)提,月初繳納。借方余額表示已繳納,未計(jì)提。

cunese 追問

2019-10-16 17:14

社保我沒有計(jì)提  就計(jì)提工資包括社保了呢

cunese 追問

2019-10-16 17:15

明細(xì)帳

汪晨老師 解答

2019-10-16 17:18

你好,社保需要分開計(jì)提的。

cunese 追問

2019-10-16 17:23

現(xiàn)在這個問題怎么處理

汪晨老師 解答

2019-10-16 17:26

你好,需要反結(jié)賬重新計(jì)提,編制分錄就可以了。

cunese 追問

2019-10-16 17:28

不是 現(xiàn)在在借方多了380.34   這個問題怎么處理呢

cunese 追問

2019-10-16 17:46

反結(jié)帳肯定不行 不知道哪里出的問題 2018年開始就沒有計(jì)提過 現(xiàn)在怎么處理這個問題呢

汪晨老師 解答

2019-10-17 13:47

你好,借方余額表示公司已經(jīng)代繳個人部分,還未從工資中扣除。待你下月發(fā)工資時,做分錄貸方就沖掉了。

cunese 追問

2019-10-17 13:51

其他應(yīng)收款 代繳個人部分社保 這個明細(xì)科目 月末是無余額的 對嗎

汪晨老師 解答

2019-10-17 14:00

你好,繳納社保了,發(fā)放了工資,并且都已經(jīng)記賬,則無余額

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你好,月底計(jì)提,月初繳納。借方余額表示已繳納,未計(jì)提。
2019-10-16 17:05:26
你好,同學(xué),借,其他應(yīng)收款
2022-01-18 11:29:44
你好,Na不對的,應(yīng)該在貸方才對你們代扣代繳了,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2022-02-18 11:33:37
您好,錢沒有收到,還繼續(xù)換往來就可以了。
2022-01-14 10:45:58
這個屬于銀行賬戶使用錯誤,應(yīng)用基本戶支付其他應(yīng)收款。零余額賬戶本身是規(guī)定了具體的用途的賬戶,直接撥多少款,使用用途都是按預(yù)算數(shù)據(jù)來的
2020-02-03 11:05:53
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