老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)100萬(wàn)元,用于生產(chǎn)稅率為16%的貨物。另外支付含稅運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元,開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票。怎么計(jì)算增值稅?
答: 你好,這應(yīng)該是以前的題吧。增值稅進(jìn)項(xiàng)=100*13%+運(yùn)費(fèi)發(fā)票注明的稅額。如果是準(zhǔn)備考試,這樣的題不建議做了。
甲公司是一家工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)50萬(wàn)元。委托乙運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得的乙運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含增值稅運(yùn)費(fèi)金額3萬(wàn)元。本月全部領(lǐng)用該批農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)稅率為16%的產(chǎn)品。
答: 你好,現(xiàn)在咨詢什么問(wèn)題?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批支付的運(yùn)輸費(fèi)是含稅價(jià)嗎?如果不是應(yīng)該按百分之幾的稅來(lái)算
答: 你好 運(yùn)輸是 9的稅率呢? ?是不是含稅價(jià)在題目里會(huì)說(shuō)的??








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高挑的玫瑰 追問(wèn)
2019-10-18 12:57
高挑的玫瑰 追問(wèn)
2019-10-18 12:58
立紅老師 解答
2019-10-18 12:58
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2019-10-18 13:02
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2019-10-18 13:03
高挑的玫瑰 追問(wèn)
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2019-10-18 13:07
高挑的玫瑰 追問(wèn)
2019-10-18 13:17
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2019-10-18 13:17